2022年部門預算公開情況說明
發布時間:2022-03-01 09:35
一、部門主要職責
湖北省新聞工作者協會(以下簡稱省記協)是省委領導的全省新聞界的人民團體,是省委、省政府聯系新聞界的橋梁和紐帶。按照《湖北省記協深化改革方案》,省記協要充分發揮黨領導新聞工作的參謀助手作用,保持和增強政治性、先進性、群眾性,真正把記協建設成為有影響力、值得依賴的“記者之家”。
我會主要職責:履行“黨和政府記者工作部”職能,進行新聞隊伍管理和培訓,開展行業自律、業務培訓、新聞評獎、對外交流等方面的工作,全面提高新聞隊伍素質,認真檢查糾正新聞界存在的有償新聞、虛假報道、不良廣告和低俗之風,堅決維護我省新聞界的良好形象。
二、機構設置情況
省記協的辦事機構為秘書處,承擔省記協日常工作,經省委編辦批準掛靠省委宣傳部,財政全額撥款,核定參公編制7名,實有在編人員7人。我會無二級單位。
三、預算收支及增減變化情況
1.預算收入及增減變化情況
我會2022年本年收入433.98萬元,其中財政撥款413.98萬元,其他收入20萬元。2022年收入總計444.98萬元,其中本年收入433.98萬元,其他資金結余(轉)11萬元。
我會本年收入總計444.98萬元,較上年收入450.43萬元減少了5.45萬元,下降幅度1.21%,主要是財政統籌調整,財政撥款收入減少。
2.預算支出及增減變化情況
我會2022年共安排支出440.28萬元,其中,基本支出 182.98萬元,包括人員支出154.85萬元,公用經費28.13萬元;項目支出 257.3萬元。
我會2022年共安排支出440.28萬元,2021年共安排支出450.43萬元,2022年較2021年減少了10.15萬元,下降幅度2.25%。具體為:
、呕局С182.98萬元,較2021年194.43萬元減少了11.45萬元,下降幅度5.89%。其中:
、偃藛T支出145.78萬元,較2021年158.65萬元減少了12.87萬元,下降幅度8.11%,主要為財政統籌調整及部分支出口徑調整;
、诠媒涃M28.13萬元,較2021年27.13萬元增加了1萬元;
、弁诵萑藛T費用6.03萬元,較2021年5.83萬元增加了0.2萬元,為財政統籌調整;
、茚t療費3.04萬元,較2021年2.82萬元增加了0.22萬元,為財政統籌調整。
、祈椖恐С257.3萬元,較2021年256萬元增加1.3萬元,與上年度基本持平。
四、機關運行經費安排情況
2022年機關運行經費為28.13萬元,較上年度增加1萬元。具體安排為:辦公費1萬元、郵電費1.5萬元、其他交通費用7.5萬元、公務用車運行維護費3.32萬元、差旅費3萬元、公務接待費1.84萬元、工會會費2.4萬元、福利費2萬元、印刷費1.2萬元、其他商品和服務支出4.37萬元。
五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況
我單位嚴格執行中央八項規定,控制并進一步壓縮“三公”經費支出。
2022年“三公”經費支出5.16萬元,同比上年7.92萬元減少2.76萬元,下降幅度34.85%。其中:因公出國費0萬元,較上年度下降100%;公務接待費1.84萬元,與上年度持平;我會公務用車一輛,運行維護費3.32萬元,與上年度持平;公務用車購置費0萬元,與上年度持平。
六、政府采購預算安排情況
2022年我會安排政府采購預算為1.36萬元。其中:貨物類采購預算0.36萬元;服務類采購預算1萬元;工程類采購預算0萬元。同比上年0.5萬元增加0.86萬元,漲幅172%。
七、國有資產占用情況
我會共有車輛1輛,為應急公務用車;我會無單價50萬元以上通用設備及單價100萬元以上專用設備。均與上年相同。
八、重點項目預算績效情況
我會無重點項目。部門一級項目“綜合事務經費”年度主要工作內容為:
1.組織新聞從業人員的教育和培訓:以深入學習習近平總書記關于新聞輿論工作的重要論述為指引,深入開展馬克思主義新聞觀教育,推進全省新聞戰線“三項學習教育”活動。適應媒體深度融合需要,舉辦系列業務培訓班;組織開展“好記者講好故事”演講比賽及巡講活動;
2.繼續加強和改進湖北新聞獎評獎機制,扎實做好湖北新聞獎評選工作,增強評獎工作權威性、公信力,充分發揮示范引領作用,推進我省新聞精品生產;
3.推進新聞職業道德建設,增強新聞道德委員會職能,探索舉報查處分類處理工作機制;
4.繼續加強和改進省記協網絡平臺的運營和維護。
按照以上主要工作內容分別設置了年度績效目標-數量指標:參會人次≥260人;培訓人次≥230人;會議、培訓次數≥7次;好記者講好故事巡講場次≥4場。年度績效目標-質量指標:湖北新聞獎獲獎數≥395件。年度績效目標-滿意度指標:會員滿意度≥90%。
九、其他需要說明的情況
1.我會無政府性基金預算。
2.我會無財政專項預算、無轉移支付預算。
十、專業名詞解釋
1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。
2.機關運行經費:是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.“三公”經費:按照有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
4.因公出國(境)費:指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
5.公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
6.公務用車購置及運行費:指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。
7.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
8.項目支出:指為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本的預算支出以外,財政預算?畎才诺闹С。
附件: 1收支總表.xls
附件: 2收入總表.xls
附件: 3支出總表.xls
附件: 4財政撥款收支總表.xls
附件: 5一般公共預算支出表.xls
附件: 6一般公共預算基本支出表.xls
附件: 7一般公共預算三公經費表.xls
附件: 8政府性基金預算支出表.xls
附件: 9項目支出表.xls
附件: 2收入總表.xls
附件: 3支出總表.xls
附件: 4財政撥款收支總表.xls
附件: 5一般公共預算支出表.xls
附件: 6一般公共預算基本支出表.xls
附件: 7一般公共預算三公經費表.xls
附件: 8政府性基金預算支出表.xls
附件: 9項目支出表.xls
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